Orden de Compra. Nº5363-33-AG25 "29/2025 MATERIALES PARA REPARACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5363-33-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 29/2025 MATERIALES PARA REPARACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento del Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación JULIO CAÑAS (AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N, INTERIOR) PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO.
Comuna El Bosque
Impuesto 93370,37
Dirección de Envío de la Factura JULIO CAÑAS (AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N, INTERIOR) PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREXPRESS.CL
Razón Social FERREXPRESS SPA
R.U.T. 77.356.106-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREXPRESS.CL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos16UnidadCAJA CHUQUI PLASTICA C/PRECORTES EN CARA INTERIOR P/TUBERIAS Y CANALETAS  $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.424 $ 13.424
39121533
Piezas de interruptor y accesorios9UnidadINTERRUPTOR SIMPLE 9/12, 16A EMBUTIDO  $ 2.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.995 $ 22.995
39121533
Piezas de interruptor y accesorios4UnidadINTERRUPTOR SIMPLE 9/12, 10A EMBUTIDO  $ 2.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.332 $ 9.332
39121402
Enchufes eléctricos4UnidadTOMA CORRIENTE DOBLE 10A BLANCO EMBUTIDO  $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.392
39121402
Enchufes eléctricos6UnidadTOMA CORRIENTE TRIPLE 10A EMBUTIDO  $ 2.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.642 $ 15.642
31161503
Clavo-tornillo1UnidadTORNILLO AUTOPERFORANTE HEX. 12 X 1-1/4 C/GORILLA DE GOMA 200 UNIDADES  $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
27112801
Brocas1UnidadSET DE BROCAS HSS CRONICAS PASO A PASO ESCALONADAS  $ 10.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.697 $ 10.697
30181505
Taza de WC6UnidadKIT DE INSTALACION WC CON LLAVE ANGULAR  $ 10.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.972 $ 63.972
30181504
Lavamanos1UnidadLLAVE LAVAMANOS MONOMANDO  $ 12.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.705 $ 12.705
30181503
Duchas1UnidadLLAVE DE DUCHAS MONOMANDO CROMADA  $ 12.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
30181503
Duchas3UnidadSET DE MANGUERA FLEXIBLE Y DUCHA 1.5 M CON SOPORTE Y MANGO DE DUCHA  $ 4.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.074 $ 13.074
39121419
Conexiones flexibles3UnidadFLEXIBLE DE AGUA PARA LAVAMANOS HI HI DE 1/2"  $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.164 $ 4.164
39121419
Conexiones flexibles3UnidadFLEXIBLE DE AGUA PARA LAVAMANOS HI HE DE 1/2"  $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.897 $ 3.897
30181503
Duchas4UnidadMANGO DUCHA CHALLA  $ 3.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.128 $ 13.128
39121311
Accesorios eléctricos6UnidadCAJA ESTANCA CUADRADA CIERRE POR PRESION 6 CONOS DE 3/8 A 5/9 IP54  $ 1.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.846 $ 9.846
31211906
Rodillos de pintar9UnidadRODILLO SINTETICO 18 CM PELO CORTO  $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.030 $ 15.030
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 1"  $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999 $ 999
31211904
Brochas6UnidadBROCHA 2"  $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.402
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 3"  $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.412 $ 2.412
39101608
Focos cialiticos1UnidadPACK 3 FOCOS LED 18W LUZ BLANCO FRIO PANEL PLAFON REDON  $ 13.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.665 $ 13.665
31191506
Discos abrasivos4UnidadDISCO DE CORTE 7"  $ 1.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.588 $ 7.588
31191506
Discos abrasivos3UnidadDISCO DE DESBASTE DE 7"  $ 2.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.901 $ 8.901
27111508
Sierras1UnidadARCO DE SIERRA 12" METAL  $ 5.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.555 $ 5.555
47121612
Barredora de suelos4UnidadBARREHOJAS DE METAL ANARANJADO  $ 8.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.112 $ 33.112
47121612
Barredora de suelos2UnidadBARREHOJAS DE 18 DIENTES PLATICO NEGRO  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
46182303
Devanadores de arneses de seguridad2UnidadARNES PROFESIONAL PARA DESBROZADORA ORILLADORA  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4UnidadSILICONA COLOR BLANCA ACETICA PARA BAÑO ANTIHONGOS  $ 2.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.796 $ 10.796
23171509
Soldadura3kilogramoSOLDADURA 7013 1/8  $ 2.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.702 $ 6.702
23171509
Soldadura4kilogramoSOLDADURA 6011 3/32  $ 2.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.512 $ 11.512
23171509
Soldadura3kilogramoSOLDADURA 7018 3/32  $ 2.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.702 $ 6.702
23171509
Soldadura4kilogramoSOLDADURA 6011 1/8  $ 2.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.508 $ 11.508
31191506
Discos abrasivos1PackPACK 5 DICO FLAP LIJA PULIR TRASLAPADO LAMINADO METAL 60  $ 3.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.085 $ 3.085
31191506
Discos abrasivos1PackPACK DE 50 DISCO DE CORTE 4 1/2" 1.00MM  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
46181504
Guantes protectores4ParGUANTES DE CABRITILLA CON FORRO TALLA N°10  $ 2.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.976 $ 10.976
46181504
Guantes protectores4ParGUANTES DE GOMA ALBAÑIL NEGRO  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO INTERIOR Y EXTERIOR. TINETA  $ 62.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.900 $ 62.900
Total Neto $ 491.423
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.370
TOTAL OC $ 584.793


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.