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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1126922-1747-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RBD 7977 PRO RETENCIÓN PG02 ADQUISICIÓN MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA RURAL LOS LINARES DE CASMA COMUNA FRUTILLAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1126922-6-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
62.000.800-1 |
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Dirección de Facturación |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
105944 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz |
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Razón Social |
VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
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R.U.T. |
9.681.827-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111610
| Cartulina | 26 | Unidad no definida | SET ESCOLAR BASICO | SET ESCOLAR BASICO |
$ 16.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 433.680
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$ 433.680
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14111610
| Cartulina | 7 | Unidad no definida | SET ESCOLAR BASICO | SET ESCOLAR BASICO |
$ 16.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.760
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$ 116.760
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14111610
| Cartulina | 2 | Unidad no definida | BOLSON CARTULINA DIFERENTES COLORES 18 HOJAS | BOLSON CARTULINA DIFERENTES COLORES 18 HOJAS |
$ 3.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.160
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$ 7.160
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Total Neto
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$ 557.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 105.944
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$ 663.544
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.