Orden de Compra. Nº539119-1865-CM25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS (B.5) DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. Orden de Compra: 539119-1865-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-1865-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS (B.5) DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. Orden de Compra: 539119-1865-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR
Comuna Santiago Centro
Impuesto 117073,63
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WAY SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA WAY SPA
R.U.T. 76.532.399-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal WAY SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM7 (2113937) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM(2113937) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; amunategui 519 PISO 9° $ 83.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.499 $ 583.499
0
2239-9-LR23
RODILLO AMW CHIPORRO 5X18CM UNIDAD REGIÓN RM5 (2193174) RODILLO AMW CHIPORRO 5X18CM UNIDAD REGIÓN RM(2193174) RODILLO AMW CHIPORRO 5X18CM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; amunategui 519 PISO 9° $ 5.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.360 $ 29.360
0
2239-9-LR23
BROCHA INGCO MULTIPROPÓSITO 2" UNIDAD REGIÓN RM3 (2077710) BROCHA INGCO MULTIPROPÓSITO 2" UNIDAD REGIÓN RM(2077710) BROCHA INGCO MULTIPROPÓSITO 2" UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; amunategui 519 PISO 9° $ 1.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.318 $ 3.318
Total Neto $ 616.177
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.074
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 733.251


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.