Orden de Compra. Nº5338-573-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA EL LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD, SOL. 149634"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-573-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA EL LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD, SOL. 149634
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 149634 del sistema Contable Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 51631,55
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIOLETA DEL CARMEN
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CLIM VAAR SPA
R.U.T. 76.490.442-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIOLETA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101510
Cañerías o tuberías de riego1GlobalMATERIALES DE GASFITERIA (17 ITEMS). DE ACUERDO A DETALLES EN COTIZACIÓN N° 2968 ADJUNTA.MATERIALES DE GASFITERIA (17 ITEMS). DE ACUERDO A DETALLES EN COTIZACIÓN N° 2968 ADJUNTA. $ 271.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.745 $ 271.745
Total Neto $ 271.745
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.632
TOTAL OC $ 323.377


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.