Orden de Compra. Nº3268-344-AG25 " 210 000 000 GA 006/2025 ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA 3268-153-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-344-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 210 000 000 GA 006/2025 ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA 3268-153-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040210000000022503012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 42965,27
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferrepuq
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PATAGONICA SPA
R.U.T. 76.897.714-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferrepuq
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2GalónPINTURA OLEO BLANCO SINTETICO SEMIBRILLO TIPO CERESITA O EQUIVALENTE.PINTURA OLEO BLANCO SINTETICO SEMIBRILLO TIPO CERESITA O EQUIVALENTE. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
31211904
Brochas7UnidadBROCHA DE 2 1/2".BROCHA DE 2 1/2". $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.940 $ 9.940
31211906
Rodillos de pintar9UnidadRODILLO 18CM DE CHIPORRO.RODILLO 18CM DE CHIPORRO. $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.129 $ 24.129
31201601
Adhesivos químicos2TinetaADHESIVO PASTA CERAMICO TIPO BECKON AC O EQUIVALENTE.ADHESIVO PASTA CERAMICO TIPO BECKON AC O EQUIVALENTE. $ 39.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.216 $ 78.216
39101701
Tubos fluorescentes20TuboTUBO LED BIPOLO 1200 MM 16W LUZ FRIA.TUBO LED BIPOLO 1200 MM 16W LUZ FRIA. $ 1.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.660 $ 26.660
39101701
Tubos fluorescentes6TuboTUBO LED BIPOLO 60 CM 9W LUZ FRIA.TUBO LED BIPOLO 60 CM 9W LUZ FRIA. $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.188 $ 7.188
Total Neto $ 226.133
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.965
TOTAL OC $ 269.098


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.789.111-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.