Orden de Compra. Nº4037-180-SE25 "MATERIALES CONSTRUCCION REPARACION ESTADIO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-180-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION REPARACION ESTADIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010-5 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna *
Impuesto 29927,28
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cristian muñoz
Razón Social CRISTIAN MARCELO MUÑOZ PERALTA
R.U.T. 11.925.525-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal cristian muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161504
Tornillos para metales2CajaTORNILLOS PUNTA BROCA 1.5/8 X 100  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
27112809
Portaútiles1UnidadALDABA PORTACANDADO 3"  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31162309
Estantes de montaje2UnidadBISAGRAS 3 X 3   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31191506
Discos abrasivos10UnidadDISCO DE CORTE 4.1/2"  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA 6011 3/32  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
11121611
Tablero de partículas1PlanchaTERCIADO MARINO 15 MM  $ 29.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.420 $ 29.420
30102212
Plancha de cinc8PlanchaZINC EN "V" X 2.00 X 0.35  $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.592 $ 70.592
11101713
Hierro3TiraPERFIL METALICO 30X20X2MM X 6.00 MT  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
Total Neto $ 157.512
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.927
TOTAL OC $ 187.439


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.