Orden de Compra. Nº1685-15-AG26 "9109 /UTILES DE ASEO Continuidad /Adm y Funciones de Apoyo 1685-2-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1685-15-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra 9109 /UTILES DE ASEO Continuidad /Adm y Funciones de Apoyo 1685-2-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 71 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Edificio Newen General Mackenna #555, Temuco., Temuco, Región de la Araucanía
Comuna Temuco
Impuesto 152019
Dirección de Envío de la Factura Edificio Newen General Mackenna #555, Temuco., Temuco, Región de la Araucanía
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes1Kit100 DESINFECTANTE AEROSOL ACTIBACTERIAL 360ML 250 LAVALOZAS 750ML 300 ESPONJA DE COCINA 40 limpiador en crema desengrasante 750ML 250 PAÑO MICROFIBRA 40X40 90 JABON 5 LITROS100 DESINFECTANTE AEROSOL ACTIBACTERIAL 360ML 250 LAVALOZAS 750ML 300 ESPONJA DE COCINA 40 limpiador en crema desengrasante 750ML 250 PAÑO MICROFIBRA 40X40 90 JABON 5 LITROS $ 800.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.100 $ 800.100
Total Neto $ 800.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.019
TOTAL OC $ 952.119


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.