Orden de Compra. Nº1079659-244-AG25 " SERVICIO DE MANTENCIÓN A FAVOR DE LA AP-2315 DE LA PREFECTURA COP ARAUCANÍA"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079659-244-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN A FAVOR DE LA AP-2315 DE LA PREFECTURA COP ARAUCANÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
R.U.T. 61.980.860-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
R.U.T. 61.980.860-6
Dirección de Facturación GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA
Comuna Victoria
Impuesto 118780,4
Dirección de Envío de la Factura GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Solucion
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS LA SOLUCION SPA
R.U.T. 77.321.253-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Solucion
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN A FAVOR DE LA AP-2315 DE LA PREFECTURA COP ARAUCANÍA.conforme al detalle adjunto.SERVICIO DE MANTENCIÓN A FAVOR DE LA AP-2315 DE LA PREFECTURA COP ARAUCANÍA.SE ADJUNTA COTIZACIÓN Y EETT DE NEUMÁTICOS SOLICITADOS 10 TELAS 275/70 R18 125 S, DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE SERVICIOS: MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACIÓN EN CIUDAD DE VICTORIA. $ 625.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.160 $ 625.160
Total Neto $ 625.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.780
TOTAL OC $ 743.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.