Orden de Compra. Nº2111-14551-SE25 "Servicio de Mant. Correctivo. de Camaras de Frio en central de Alimentación y sala de residuos Cot N°9710 Lic 2111-201-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-14551-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mant. Correctivo. de Camaras de Frio en central de Alimentación y sala de residuos Cot N°9710 Lic 2111-201-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-201-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10157
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Direccion no aplica a productos virtuales
Comuna Santiago
Impuesto 15196,2
Dirección de Envío de la Factura Direccion no aplica a productos virtuales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA
R.U.T. 76.751.352-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73161517
Servicios de fabricación de equipo de aire acondic1Unidad no definidaServicio de Mant. Correctivo de Camaras de Frio en central de Alimentación y sala de residuos Cotización N°9710 Lic 2111-201-LE24 *CHAPA CT 12 *BISAGRA GENERICA PARA CAMARA DE FRIO Servicio de Mant. Correctivo de Camaras de Frio en central de Alimentación y sala de residuos Cotización N°9710 Lic 2111-201-LE24 $ 79.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.980 $ 79.980
Total Neto $ 79.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.196
TOTAL OC $ 95.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.