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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3061-11-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN VALES DE AGUA PARA LAM-34 ANGAMOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comandancia Base Naval Iquique
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R.U.T. |
61.962.400-9 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
149625 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-02-2025 |
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Proveedor |
EMPRESA MARIO VALENZUELA E.I.R.L |
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Razón Social |
EMPRESA MARIO ALEJANDRO VALENZUELA SOTO E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.600.914-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMPRESA MARIO VALENZUELA E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 750 | Unidad | VALE DE AGUA POTABLE | |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 787.500
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$ 787.500
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Total Neto
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$ 787.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 149.625
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$ 937.125
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.