Orden de Compra. Nº3061-11-AG25 "ADQUISICIÓN VALES DE AGUA PARA LAM-34 ANGAMOS"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Base Naval Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3061-11-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN VALES DE AGUA PARA LAM-34 ANGAMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE
Razón Social Comandancia Base Naval Iquique
R.U.T. 61.962.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4949000011211X12205002 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Base Naval Iquique
R.U.T. 61.962.400-9
Dirección de Facturación AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE
Comuna Iquique
Impuesto 149625
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA MARIO VALENZUELA E.I.R.L
Razón Social EMPRESA MARIO ALEJANDRO VALENZUELA SOTO E.I.R.L.
R.U.T. 77.600.914-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA MARIO VALENZUELA E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua750UnidadVALE DE AGUA POTABLE  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.500 $ 787.500
Total Neto $ 787.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.625
TOTAL OC $ 937.125


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.844.506-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.844.506-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.