|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5015-31-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ASEO CCMSC, SCMEEBB |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
|
|
Proveniente de Licitación
|
5015-2-B225 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Santiago Centro |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.973.900-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.973.900-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
484880 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AEROCLEAN |
|
Razón Social |
AEROCLEAN CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
77.169.334-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AEROCLEAN |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | | |
$ 2.552.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.552.000
|
$ 2.552.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.552.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 484.880
|
|
$ 3.036.880
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.