|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4525-114-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 4525-152-COT25 (OPI - 4157) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
|
|
R.U.T. |
69.264.400-k |
|
Dirección de Facturación |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
|
Comuna |
Hualpén
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Transportes Flover Spa |
|
Razón Social |
TRANSPORTES FLOVER SPA
|
|
R.U.T. |
77.597.911-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Transportes Flover Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 2 | Unidad | ARRIENDO DE BUSES, SEGUN EE.TT. ADJUNTAS.
SUBIR ANEXO CON EL DETALLE ECONOMICO DE SU OFERTA.
ANEXAR TODA LA DOCUMENTACION SOLICITADA PARA PODER SER EVALUADA. | ARRIENDO DE BUSES PARA EL DIA 17 DE ABRIL DE 2025 AL TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION |
$ 109.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 219.000
|
$ 219.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 219.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 219.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.