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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233600-446-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1233600-59-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CORP MUNICIPAL DE RENCA |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE RENCA
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R.U.T. |
70.931.100-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE RENCA
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R.U.T. |
70.931.100-K |
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Dirección de Facturación |
Los Aromos 3339 |
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Comuna |
Renca
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Impuesto |
322704,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Aromos 3339 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINACION | Coordinar con Hugo Parra +56 9 6815 9828 |
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Proveedor |
Cecor S.A. |
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Razón Social |
CECOR S.A.
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R.U.T. |
76.010.151-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cecor S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra | 1 | Unidad no definida | MANO DE OBRA REVISIÓN CARGA AL ALTERNADOR, CAMBIO DE 12 PERNOS Y TUERCAS, CAMBIO DE BATERÍA, CAMBIO DE FOCO DERECHO
RECAMBIOS FOCO, PERNOS, TUERCAS DE RUEDA, BATERÍA LUCAS PREMIUM, BORNE NEGATIVO, BORNE POSITIVO | |
$ 1.698.446,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.698.446
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$ 1.698.446
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Total Neto
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$ 1.698.446
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 322.705
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$ 2.021.151
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.