Orden de Compra. Nº3335-820-AG25 "ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA ESCUELA RURAL CUINCO ORD. 36 LEY SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-643-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-820-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA ESCUELA RURAL CUINCO ORD. 36 LEY SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-643-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 La Unión
Comuna La Unión
Impuesto 27593,51
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 La Unión
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAKI LIMITADA
Razón Social COMERCIAL MAKI LIMITADA
R.U.T. 77.659.261-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAKI LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina1UnidadLISTADO DE MATERIALES SEGUN ANEXO ADJUNTO, INDICAR DIAS REALES DE ENTREGA EN NUESTRA BODEGA, CARACTERISTICAS DE LO OFERTADO, CONSIDERAR PRESENTAR ANEXO DE IDENTIFICACION DE PROVEEDOR.LISTADO DE MATERIALES SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 145.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.229 $ 145.229
Total Neto $ 145.229
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.594
TOTAL OC $ 172.823


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.247.922-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.