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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
547640-164-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES FERRETERIAS MANTENCIÓN DESAM/ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547640-112-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
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R.U.T. |
69.130.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Francisco Antonio Encina 141 |
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Comuna |
Villa Alegre
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Impuesto |
833514,61 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francisco Antonio Encina 141 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hector Urra Soto - Casa Matriz |
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Razón Social |
HÉCTOR ELEAZAR URRA SOTO
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R.U.T. |
5.980.010-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hector Urra Soto - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad | MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN LISTADO ADJUNTO, EL QUE DEBERÁ SER COMPLETADO POR EL PROVEEDOR EN SU OFERTA INDICANDO ESPECIFICACIONES. PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ENVÍO CON CARGO PROVEEDOR. | |
$ 4.386.919,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.386.919
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$ 4.386.919
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Total Neto
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$ 4.386.919
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 833.515
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$ 5.220.434
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.