Orden de Compra. Nº547640-164-AG25 "MATERIALES FERRETERIAS MANTENCIÓN DESAM/ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547640-112-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 547640-164-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIAS MANTENCIÓN DESAM/ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547640-112-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina 141
Comuna Villa Alegre
Impuesto 833514,61
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina 141
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector Urra Soto - Casa Matriz
Razón Social HÉCTOR ELEAZAR URRA SOTO
R.U.T. 5.980.010-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hector Urra Soto - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1UnidadMATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN LISTADO ADJUNTO, EL QUE DEBERÁ SER COMPLETADO POR EL PROVEEDOR EN SU OFERTA INDICANDO ESPECIFICACIONES. PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ENVÍO CON CARGO PROVEEDOR.   $ 4.386.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.386.919 $ 4.386.919
Total Neto $ 4.386.919
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 833.515
TOTAL OC $ 5.220.434


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.980.010-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.