Orden de Compra. Nº1057491-10940-AG25 "JCO/ECONOMATO/MENAJE/MARZO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-10940-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra JCO/ECONOMATO/MENAJE/MARZO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5732 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 49970
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA GARCIA
Razón Social EDUARDO PATRICIO GARCIA GUERRERO
R.U.T. 8.199.425-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA GARCIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151702
Cuchillos domésticos5Unidad703-0206 FRASCO VIDRIO COLADO /FRASCO/FRASCO   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
52151702
Cuchillos domésticos10Unidad704-0284 CUCHILLO MEDIO GOLPE   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
52151702
Cuchillos domésticos10Unidad703-0229 JARRO GRADUADO PLASTICO 1/2 LT.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
52151702
Cuchillos domésticos200Unidad703-0204 TENEDOR MESA ACERO INOXIDABLE   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 263.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.970
TOTAL OC $ 312.970


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.199.425-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.190.204-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.