Orden de Compra. Nº
4513-28-SE25
"
MAT. DE FERRETERIA PARA STOCK DE BODEGA Y CONST. BODEGA EN DEPENDECIA JPL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4513-28-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
MAT. DE FERRETERIA PARA STOCK DE BODEGA Y CONST. BODEGA EN DEPENDECIA JPL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3908-14-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Facturación
Comercio 206
Comuna
Renaico
Impuesto
35146,00841008
Dirección de Envío de la Factura
Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Fabian Enrique
Razón Social
COMERCIAL 77 SPA
R.U.T.
76.863.525-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Fabian Enrique
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171501
Candados
6
Unidad
CANDADOS 265
COTIZACIÓN *MM33070M* FECHA 03/03/2025
$ 7.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.804
$ 42.807
46171501
Candados
6
Unidad
CANDADOS 266
COTIZACIÓN *MM33070M* FECHA 03/03/2025
$ 13.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.622
$ 80.622
44121706
Lápices de madera
10
Unidad
LAPIZ CARPINTERO
COTIZACIÓN *MM33070M* FECHA 03/03/2025
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
11151502
Fibras de nilon
1
Unidad
LIENZA NEGRA 250 MTS
COTIZACIÓN *MM33070M* FECHA 03/03/2025
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.193
$ 4.193
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad
6X1 5/8 ROSCA MADERA
COTIZACIÓN *MM33070M* FECHA 03/03/2025
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13
$ 13
31161503
Clavo-tornillo
400
Unidad
ROSCA MADERA
COTIZACIÓN *MM33070M* FECHA 03/03/2025
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.723
27111704
Enchufes
5
Unidad
ENCHUFE MACHO
COTIZACIÓN *MM33070M* FECHA 03/03/2025
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.360
$ 8.361
27111704
Enchufes
5
Unidad
ENCHUFE HEMBRA
COTIZACIÓN *MM33070M* FECHA 03/03/2025
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.460
$ 10.462
27111803
Escuadras
1
Unidad
ESCUADRA TALON TRIAN
COTIZACIÓN *MM33070M* FECHA 03/03/2025
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.874
$ 5.874
31162309
Estantes de montaje
2
Unidad
BISAGRA LIOI 4X4
COTIZACIÓN *MM33070M* FECHA 03/03/2025
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.386
$ 8.387
31201509
Cinta adhesiva de nilon
2
Unidad
CINTA AISLADORA 20 MT
COTIZACIÓN *MM33070M* FECHA 03/03/2025
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.184
$ 4.185
31162309
Estantes de montaje
1
Unidad
PICAPORTE CARCELERO
COTIZACIÓN *MM33070M* FECHA 03/03/2025
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.034
$ 5.034
Total Neto
$ 184.979
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.146
TOTAL OC
$ 220.125
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.