Orden de Compra. Nº3197-86-AG25 "MATERIALES REPARACIÓN DEPENDENCIAS DESAEROWILL"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3197-86-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIÓN DEPENDENCIAS DESAEROWILL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12063701220401002444BH del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 70937,07
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211704
Selladores1GalónSELLADOR DE MADERA 1 GL  $ 19.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.726 $ 19.726
31162003
Clavos de acabado3UnidadCLAVO 4" 1 KG  $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.244 $ 5.244
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadBARNIZ MARINO NOGAL  $ 21.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.922 $ 21.922
31211908
Pistolas de pintar1UnidadPISTOLA CALAFATERA  $ 2.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.874 $ 2.874
31201611
Adhesivos de láminas2UnidadADHESIVO DE MONTAJE   $ 2.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.924 $ 5.924
30101617
Barras de madera3UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL 15 MM  $ 24.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.591 $ 72.591
30101617
Barras de madera3UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL 12 MM  $ 20.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.215 $ 61.215
30161707
Suelos de vinilo3UnidadPISO VINILICO SPC MAPLE 4 MM  $ 28.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.241 $ 86.241
31201608
Adhesivos de espuma6UnidadESPUMA POLIURETANO 600 ML  $ 5.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.970 $ 35.970
31162903
Abrazaderas de tornillo3UnidadTORNILLO TROMPETA VOLC. MAD 8X3  $ 7.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.992 $ 22.992
31162003
Clavos de acabado3UnidadCLAVO 3" 1 KG  $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.244 $ 5.244
31181510
Juntas de silicona3UnidadSILICONA ACETICA BLANCA BAÑO  $ 3.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160
30101617
Barras de madera6UnidadPINO SECO 2X2  $ 2.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.772 $ 17.772
46181707
Piezas de pantalla facial o accesorios1UnidadPROTECTOR FACIAL C/BASE  $ 4.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.478 $ 4.478
Total Neto $ 373.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.937
TOTAL OC $ 444.290


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.