Orden de Compra. Nº539119-3834-SE25 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PINTURA , GASFITERIA, CHAPAS Y OTRO. PARA EL INMUEBLE UBICADO EN CARELLI N° 3676 DPTO 43, COMUNA SAN JOAQUIN. LINEA 2"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-3834-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 11-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PINTURA , GASFITERIA, CHAPAS Y OTRO. PARA EL INMUEBLE UBICADO EN CARELLI N° 3676 DPTO 43, COMUNA SAN JOAQUIN. LINEA 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se cancela OC por tener error de tipeo en Direccion donde dice corelli 3676 debe decir 3694
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-76-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1104-25 del sistema compromiso presupues.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna *
Impuesto 176522,92
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Santa Fe SpA
Razón Social COMERCIAL SANTA FE SPA
R.U.T. 77.588.527-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Santa Fe SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PINTURA , GASFITERIA, CHAPAS Y OTRO. PARA EL INMUEBLE UBICADO EN CARELLI N° 3676 DPTO 43, COMUNA SAN JOAQUIN. LINEA 2ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PINTURA , GASFITERIA, CHAPAS Y OTRO. PARA EL INMUEBLE UBICADO EN CARELLI N° 3676 DPTO 43, COMUNA SAN JOAQUIN. LINEA 2 $ 929.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.068 $ 929.068
Total Neto $ 929.068
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.523
TOTAL OC $ 1.105.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.