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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3494-297-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CAÑONES Y ESTUFAS PARA COLEGIO AMÉRICA/3494-235-COT25.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
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R.U.T. |
69.190.800-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
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R.U.T. |
69.190.800-3 |
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Dirección de Facturación |
O'HIGGINS 453 |
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Comuna |
Vilcún
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Impuesto |
54720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'HIGGINS 453 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
A&P SPA |
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Razón Social |
ARIAS & PÉREZ SPA
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R.U.T. |
78.129.191-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
A&P SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111603
| Limpieza de chimeneas | 1 | Unidad no definida | CONTRATACIÓN LIMPIEZA DE CAÑONES Y ESTUFAS A LEÑA PARA COLEGIO AMÉRICA SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD N°15595. | |
$ 288.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 288.000
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$ 288.000
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Total Neto
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$ 288.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.720
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$ 342.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.