Orden de Compra. Nº3810-2354-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR DOS ESCUELITAS POR UN DÍA DE "PINTURA EN TELA" Y "BANDERINES BORDADOS", SOLICITUD N° 2714/24 OFICINA DE LA MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-2354-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR DOS ESCUELITAS POR UN DÍA DE "PINTURA EN TELA" Y "BANDERINES BORDADOS", SOLICITUD N° 2714/24 OFICINA DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 38558,79
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TALLER DE MANUALIDADES VIVIANA CONTRERAS
Razón Social VIVIANA MARCELA CONTRERAS AYALA
R.U.T. 11.142.639-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TALLER DE MANUALIDADES VIVIANA CONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura6Unidad1 PINTURA EN TELA 120 ML BLANCOS-UNIDAD, 1 PINTURA EN TELA 120 ML COLOR AMARILLO-UNIDAD 1 PINTURA EN TELA 120 ML COLOR CAFÉ-UNIDAD 1 PINTURA EN TELA 120 ML COLOR MAGENTA-UNIDAD 1 PINTURA EN TELA 120 ML COLOR PIEL-UNIDAD 1 PINTURA EN TELA 120 ML COLOR NEGRO-UNIDAD   $ 7.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.948 $ 42.948
86131502
Pintura8Unidad2 PINTURAS TELA 37 ML CELESTE-UNIDAD 2 PINTURAS TELA 37 ML FUCSIA-UNIDA 2 PINTURAS TELA 37 ML VERDE PISTACHO-UNIDAD 2 PINTURAS TELA 37 ML ROJO-UNIDAD   $ 3.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.672 $ 28.672
60121236
Pinceles15UnidadPINCEL CERDA DURA N°22 -UNIDAD  $ 2.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.895 $ 32.895
60121236
Pinceles30Unidad15 PINCEL LINER L 15 PINCEL PLANO N°14-UNIDAD,   $ 2.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.450 $ 69.450
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento8UnidadDECOUPAGE ADHESIVO Y SELLADOR 100ML-UNIDAD,  $ 3.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.368 $ 24.368
60123601
Pegamento de purpurina3UnidadPURPURINA 10 GR. COLORES METÁLICOS VARIOS-  $ 1.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.608 $ 4.608
Total Neto $ 202.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.559
TOTAL OC $ 241.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.