|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4560-195-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4560-46-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
|
|
R.U.T. |
69.160.401-2 |
|
Dirección de Facturación |
LUIS SAEZ MORA N°509, LOS ÁLAMOS. COMUNA DE LOS ÁLAMOS |
|
Comuna |
Los Alamos
|
|
Impuesto |
3592,43697 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LUIS SAEZ MORA N°509, LOS ÁLAMOS. COMUNA DE LOS ÁLAMOS |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERRETERÍA LOS CONSTRUCTORES |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL Y FERRETERA LOS CONSTRUCTORES S
|
|
R.U.T. |
76.890.914-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FERRETERÍA LOS CONSTRUCTORES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162006
| Clavos de alambre | 1 | Global | SEGÚN SOLICITUD N°4058 | SEGÚN COTIZACIÓN |
$ 18.908,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.908
|
$ 18.908
|
|
|
Total Neto
|
$ 18.908
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.592
|
|
$ 22.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.