Orden de Compra. Nº529318-123-AG25 "MATERIALES PARA MANTENIMIENO DE GASFITERÍA EN DEPENDENCIAS JENAFEX"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO HABITABILIDAD COMANDANCIA EN JEFE DE 1 Z. N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 529318-123-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENO DE GASFITERÍA EN DEPENDENCIAS JENAFEX
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE HABITABILIDAD (V)
Razón Social DEPTO HABITABILIDAD COMANDANCIA EN JEFE DE 1 Z. N.
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO HABITABILIDAD COMANDANCIA EN JEFE DE 1 Z. N.
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Facturación CALLE PASEO 21 DE MAYO # 45 REGÍON DE VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 53379,55
Dirección de Envío de la Factura CALLE PASEO 21 DE MAYO # 45 REGÍON DE VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VITAMAR LIMITADA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LIMITADA
R.U.T. 76.673.331-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VITAMAR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1UnidadADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE GASFITERÍA DEPENDIENTES JENAFEX, SE ADJUNTA DETALLE DE ACUERDO ARCHIVO ADJUNTO PARA COORDINAR ENTREGA SE SOLICITA FACTIBILIDAD DE CONTACTAR VÍA WHATSAPP CON ALVARO MORALES AL FONO +56995330452 $ 280.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.945 $ 280.945
Total Neto $ 280.945
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.380
TOTAL OC $ 334.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.