Orden de Compra. Nº2762-953-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2762-77-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-953-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2762-77-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-735/2025 - 2204004 del sistema S.M.C..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
Comuna Coronel
Impuesto 281591,4
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2025
TítuloDescripción
Respaldo envío de facturas

Se requiere que proveedor envíe factura y datos bancarios a:

Sra. Jael Jiménez Castillo

Correo           : facturas@dascoronel.cl

El proveedor deberá indicar sus datos bancarios al momento de enviar su factura, para la realización del pago vía transferencia electrónica, información que debe contener:

1.       Nombre de Empresa

2.       RUT

3.       Banco

4.       Tipo de cuenta bancaria

5.       Número de cuenta bancaria

Correo electrónico
Aceptar orden de compra en el portalNo se cancelará factura correspondiente a orden de compra sin ser aceptada, proveedor debe aceptar orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl  
Contacto pago proveedores

Para consultas correspondientes a pagos, contactarse con:

 

José Pérez Pilco

Fono              : 41 3393509  -  991380745

Correo           : recaudacion@dascoronel.cl

Lylian Concha Nova

Fono              : 41 3393509

Correo           : convenios@dascoronel.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA
Razón Social GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA
R.U.T. 85.025.700-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51141518
Levetiracetam20CajaKeppra 1000 mg, 30 comprimidos  $ 13.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.200 $ 262.200
51151817
Clorhidrato de tamsulosina50CajaCombodart 0,5/0,4 mg, 30 cápsulas  $ 12.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.500 $ 622.500
51141518
Levetiracetam5CajaKeppra 500 mg, 60 comprimidos  $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
51181722
Fluticasona5UnidadRelvar 92/22, 30 dosis  $ 29.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.500 $ 145.500
51181722
Fluticasona5UnidadTrelegy Ellipta 92/55/22, 30 dosis  $ 51.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.685 $ 256.685
51161508
Sulfato de salbutamol5UnidadAnoro inh oral 55/22, 30 dosis  $ 25.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.175 $ 126.175
Total Neto $ 1.482.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 281.591
TOTAL OC $ 1.763.651


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.