Orden de Compra. Nº
3453-406-AG25
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ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA LA MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS FISCALES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS. Proviene compra ágil: 3453-117-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3453-406-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA LA MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS FISCALES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS. Proviene compra ágil: 3453-117-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Formación Policial de Carabineros
Razón Social
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T.
61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DE00000160 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T.
61.979.960-7
Dirección de Facturación
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna
Ñuñoa
Impuesto
239696,4
Dirección de Envío de la Factura
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DMA SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMA SPA
R.U.T.
77.719.678-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DMA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12352310
Siliconas
30
Unidad
SILICONA EN CREMA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
12352310
Siliconas
60
Unidad
PAÑOS DE ASEO DE MICROFIBRA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
12352310
Siliconas
6
Unidad
BIDON DE 5 LITROS DE AROMATIZANTE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
$ 9.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.900
$ 54.900
12352310
Siliconas
6
Unidad
BIDON DE 5 LITROS DE CERA PARA VEHÍCULOS INCOLORA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
$ 6.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.060
$ 39.060
12352310
Siliconas
6
Unidad
BIDON DE 5 LITROS DE SHAMPOO PARA VEHÍCULOS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
12352310
Siliconas
60
Unidad
RENOVADOR DE PLÁSTICOS (355 ML), SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
RENOVADOR DE PLÁSTICOS (355 ML), SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
$ 14.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 894.000
$ 894.000
12352310
Siliconas
30
Unidad
RENOVADOR DE GOMAS DE 1 LITRO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
RENOVADOR DE GOMAS DE 1 LITRO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
12352310
Siliconas
30
Unidad
GOMA SECAPARABRISAS MANGO LARGO PARA BUSES DE 80CM., SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
GOMA SECAPARABRISAS MANGO LARGO PARA BUSES DE 80CM., SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.000
$ 117.000
Total Neto
$ 1.261.560
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 239.696
TOTAL OC
$ 1.501.256
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.