Orden de Compra. Nº3453-406-AG25 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA LA MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS FISCALES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS. Proviene compra ágil: 3453-117-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3453-406-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA LA MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS FISCALES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS. Proviene compra ágil: 3453-117-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Policial de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DE00000160 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 239696,4
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DMA SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMA SPA
R.U.T. 77.719.678-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas30UnidadSILICONA EN CREMA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
12352310
Siliconas60UnidadPAÑOS DE ASEO DE MICROFIBRA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
12352310
Siliconas6UnidadBIDON DE 5 LITROS DE AROMATIZANTE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.  $ 9.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.900 $ 54.900
12352310
Siliconas6UnidadBIDON DE 5 LITROS DE CERA PARA VEHÍCULOS INCOLORA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.  $ 6.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.060 $ 39.060
12352310
Siliconas6Unidad BIDON DE 5 LITROS DE SHAMPOO PARA VEHÍCULOS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
12352310
Siliconas60UnidadRENOVADOR DE PLÁSTICOS (355 ML), SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.RENOVADOR DE PLÁSTICOS (355 ML), SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894.000 $ 894.000
12352310
Siliconas30UnidadRENOVADOR DE GOMAS DE 1 LITRO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.RENOVADOR DE GOMAS DE 1 LITRO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
12352310
Siliconas30UnidadGOMA SECAPARABRISAS MANGO LARGO PARA BUSES DE 80CM., SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.GOMA SECAPARABRISAS MANGO LARGO PARA BUSES DE 80CM., SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
Total Neto $ 1.261.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.696
TOTAL OC $ 1.501.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.