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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057390-311-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
09-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO IMPRESORA Y ESCANER 1057390-82-LP24 abril |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
se encuentra mal emitida, se debe considerar OC 1057390-335-SE25 |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057390-82-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
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R.U.T. |
61.955.100-1 |
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Dirección de Facturación |
ILABACA 752, ANGOL |
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Comuna |
*
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Impuesto |
225943,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ILABACA 752, ANGOL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora OMEGA |
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Razón Social |
JUAN RICARDO JARA CORTES
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R.U.T. |
9.458.959-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora OMEGA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 1 | Unidad | CONVENIO SERVICIO DE IMPRESORAS Y ESCÁNER DSSAN (19 impresoras) fijo neto 40.000 + variable 33 x impresión. Mes de MARZO 2025 | Servicio de arriendo de equipos multifuncionales monocromáticos nuevos. equipos instalados y configurados en las dependencias del cliente. Incluye capacitación e instrucción de uso, suministros, repuestos, asistencia técnica y papel. Garantía y respaldo |
$ 1.189.178,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.189.178
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$ 1.189.178
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Total Neto
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$ 1.189.178
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 225.944
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$ 1.415.122
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.