Orden de Compra. Nº1195-156-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1195-161-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1195-156-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1195-161-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas proveedor anula proceso
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Coyhaique
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Francisco Bilbao N° 357
Comuna Coyhaique
Impuesto 159664,6
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao N° 357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA RUTA SPA
Razón Social LA RUTA SPA
R.U.T. 77.184.631-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA RUTA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20142701
Gatos de varilla de bombeo1UnidadADQUISICION DE 5000 PULSERAS TIPO TYVEK DE PAPEL ,COLORES DIFERENTES PARA EVENTOS DEL PROGRAMA  $ 840.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.340 $ 840.340
Total Neto $ 840.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.665
TOTAL OC $ 1.000.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.