Orden de Compra. Nº2786-368-AG25 "OPI 22679 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2786-173-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2786-368-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2025
Nombre de la Orden de Compra OPI 22679 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2786-173-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación Los Fresnos 1484, Villa San Pedro
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 469729,4
Dirección de Envío de la Factura Los Fresnos 1484, Villa San Pedro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-09-2025
TítuloDescripción
FACTURAR A DAS SAN PEDRO DE LA PAZ, RUT: 74.269.600-6FACTURAR A DAS SAN PEDRO DE LA PAZ, RUT: 74.269.600-6
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BZ COMERCIALIZADORA
Razón Social BZ COMERCIALIZADORA SPA
R.U.T. 77.697.894-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BZ COMERCIALIZADORA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos400UnidadLIMPIA PISO 900 CC APROXIAMDAMENTE  $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.800 $ 190.800
47131803
Desinfectantes domésticos400UnidadDESINFECTANTE TRADICIONAL 360 CC APROXIAMDAMENTE  $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688.000 $ 688.000
53131608
Jabones120UnidadJABÓN LIQUIDO 1 LITRO  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
47131803
Desinfectantes domésticos300UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL  $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.500 $ 193.500
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo50UnidadMOPA CHASCONA  $ 1.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.600 $ 55.600
47131803
Desinfectantes domésticos200UnidadCERA AUTOBRILLO  $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000
47131803
Desinfectantes domésticos210UnidadLIMPIA VIDRIOS CON GATILLO 500 CC  $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.360 $ 213.360
47131803
Desinfectantes domésticos300UnidadLAVA LOZA ANTIGRASA 750 ML  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
47131803
Desinfectantes domésticos200UnidadLIMPIADOR CREMA TRADICIONAL 750 CC  $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.800 $ 197.800
47121701
Bolsas de basura400PaquetePAQUETES DE BOLSAS DE BASURA NEGRA 50X70 CM  $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.800 $ 102.800
47131816
Desodorantes400PaquetePAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA NEGRA 70X90 CM  $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.400 $ 188.400
Total Neto $ 2.472.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 469.729
TOTAL OC $ 2.941.989


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.