Orden de Compra. Nº
2786-368-AG25
"
OPI 22679 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2786-173-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2786-368-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
OPI 22679 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2786-173-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T.
69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T.
69.264.800-5
Dirección de Facturación
Los Fresnos 1484, Villa San Pedro
Comuna
San Pedro de La Paz
Impuesto
469729,4
Dirección de Envío de la Factura
Los Fresnos 1484, Villa San Pedro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-09-2025
Título
Descripción
FACTURAR A DAS SAN PEDRO DE LA PAZ, RUT: 74.269.600-6
FACTURAR A DAS SAN PEDRO DE LA PAZ, RUT: 74.269.600-6
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BZ COMERCIALIZADORA
Razón Social
BZ COMERCIALIZADORA SPA
R.U.T.
77.697.894-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BZ COMERCIALIZADORA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
400
Unidad
LIMPIA PISO 900 CC APROXIAMDAMENTE
$ 477,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.800
$ 190.800
47131803
Desinfectantes domésticos
400
Unidad
DESINFECTANTE TRADICIONAL 360 CC APROXIAMDAMENTE
$ 1.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 688.000
$ 688.000
53131608
Jabones
120
Unidad
JABÓN LIQUIDO 1 LITRO
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
47131803
Desinfectantes domésticos
300
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL
$ 645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.500
$ 193.500
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
50
Unidad
MOPA CHASCONA
$ 1.112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.600
$ 55.600
47131803
Desinfectantes domésticos
200
Unidad
CERA AUTOBRILLO
$ 1.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 246.000
$ 246.000
47131803
Desinfectantes domésticos
210
Unidad
LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO 500 CC
$ 1.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 213.360
$ 213.360
47131803
Desinfectantes domésticos
300
Unidad
LAVA LOZA ANTIGRASA 750 ML
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
47131803
Desinfectantes domésticos
200
Unidad
LIMPIADOR CREMA TRADICIONAL 750 CC
$ 989,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 197.800
$ 197.800
47121701
Bolsas de basura
400
Paquete
PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA NEGRA 50X70 CM
$ 257,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.800
$ 102.800
47131816
Desodorantes
400
Paquete
PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA NEGRA 70X90 CM
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188.400
$ 188.400
Total Neto
$ 2.472.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 469.729
TOTAL OC
$ 2.941.989
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
14.205.876-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.