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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3850-538-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
05-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO SISTEMAS DE GESTIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
oc hace mencion a licitación 2015 |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3833-13-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
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R.U.T. |
69.201.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Lagos 530 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
454580,89 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Lagos 530 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sistemas Modulares de Computación SpA |
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Razón Social |
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA
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R.U.T. |
86.130.200-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sistemas Modulares de Computación SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231601
| Programas de contabilidad | 1 | Mes | SERVICIO DE
ARRIENDO CON
MANTENCION DE
SISTEMAS MES DE JULIO
FACTURA 134798 | SERVICIO DE
ARRIENDO CON
MANTENCION DE
SISTEMAS MES DE JULIO
FACTURA 134798 |
$ 1.197.726,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.197.726
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$ 1.197.726
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43231601
| Programas de contabilidad | 1 | Mes | SERVICIO DE
ARRIENDO CON
MANTENCION DE
SISTEMAS MES DE AGOSTO
FACTURA 135.018
| SERVICIO DE
ARRIENDO CON
MANTENCION DE
SISTEMA
FACTURA 135.018 |
$ 1.194.805,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.194.805
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$ 1.194.805
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Total Neto
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$ 2.392.531
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 454.581
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$ 2.847.112
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.