Orden de Compra. Nº3850-538-SE25 "ARRIENDO SISTEMAS DE GESTIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3850-538-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SISTEMAS DE GESTIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas oc hace mencion a licitación 2015
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3833-13-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-538 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Pedro Lagos 530
Comuna *
Impuesto 454580,89
Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sistemas Modulares de Computación SpA
Razón Social SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA
R.U.T. 86.130.200-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sistemas Modulares de Computación SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231601
Programas de contabilidad1MesSERVICIO DE ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS MES DE JULIO FACTURA 134798SERVICIO DE ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS MES DE JULIO FACTURA 134798 $ 1.197.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.197.726 $ 1.197.726
43231601
Programas de contabilidad1MesSERVICIO DE ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS MES DE AGOSTO FACTURA 135.018 SERVICIO DE ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMA FACTURA 135.018 $ 1.194.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194.805 $ 1.194.805
Total Neto $ 2.392.531
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 454.581
TOTAL OC $ 2.847.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.