Orden de Compra. Nº1080286-74-CM25 "ADQUISICION MAT. DE CONTRUCCIÓN PARA EL ENTRO DE FORM. Y CAPAC. CONDUC. DE CARABINEROS."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080286-74-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MAT. DE CONTRUCCIÓN PARA EL ENTRO DE FORM. Y CAPAC. CONDUC. DE CARABINEROS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
R.U.T. 61.978.700-5
Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
R.U.T. 61.978.700-5
Dirección de Facturación AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
Comuna
Impuesto 215225,92
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA
R.U.T. 76.950.108-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
PORCELANATO HOLZTEK BEIGE PISO Y MURO LISA 60X60 CAJA 1,44M2 REGIÓN RM42 (2186306) PORCELANATO HOLZTEK BEIGE PISO Y MURO LISA 60X60 CAJA 1,44M2 REGIÓN RM(2186306) PORCELANATO HOLZTEK BEIGE PISO Y MURO LISA 60X60 CAJA 1,44M2 REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Lo Errazuriz 225-A $ 11.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.152 $ 481.152
0
2239-9-LR23
PORCELANATO EFLOOR BEIGE PISO Y MURO DISEÑO 30X60 CAJA 1,44M2 REGIÓN RM28 (2186221) PORCELANATO EFLOOR BEIGE PISO Y MURO DISEÑO 30X60 CAJA 1,44M2 REGIÓN RM(2186221) PORCELANATO EFLOOR BEIGE PISO Y MURO DISEÑO 30X60 CAJA 1,44M2 REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Lo Errazuriz 225-A $ 19.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.444 $ 556.444
0
2239-9-LR23
ADHESIVO CERÁMICO WEBER POLVO DA PISO/MURO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM11 (2062665) ADHESIVO CERÁMICO WEBER POLVO DA PISO/MURO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM(2062665) ADHESIVO CERÁMICO WEBER POLVO DA PISO/MURO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Lo Errazuriz 225-A $ 8.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.172 $ 95.172
Total Neto $ 1.132.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.226
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.347.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.