Orden de Compra. Nº1057440-743-SE25 "REGULARIZACION COMPRA FRUTAS Y VERDURAS SEMANA N° 46,47,48 y 49"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-743-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION COMPRA FRUTAS Y VERDURAS SEMANA N° 46,47,48 y 49
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3533
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 1030582,23
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 52482240
Razón Social OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan
R.U.T. 5.248.224-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 52482240
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaA04-0411 Pedido Semanal N°49 Frutas y Verduras.(del 01 de DICIEMBRE al 07 de DICIEMBRE)Pedido Semanal N°49 Frutas y Verduras.(del 01 de DICIEMBRE al 07 de DICIEMBRE) $ 1.304.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.304.400 $ 1.304.400
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaA04-0411 Pedido Semanal N°46 Frutas y Verduras.(del 10 de NOVIEMBRE al 16 de NOVIEMBRE)Pedido Semanal N°46 Frutas y Verduras.(del 10 de NOVIEMBRE al 16 de NOVIEMBRE) $ 1.509.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.509.312 $ 1.509.312
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaA04-0411 Pedido Semanal N°47 Frutas y Verduras.(del 17 de NOVIEMBRE al 23 de NOVIEMBRE)Pedido Semanal N°47 Frutas y Verduras.(del 17 de NOVIEMBRE al 23 de NOVIEMBRE) $ 1.187.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.187.025 $ 1.187.025
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaA04-0411 Pedido Semanal N°48 Frutas y Verduras.(del 24 de NOVIEMBRE al 01 de DICIEMBRE)Pedido Semanal N°48 Frutas y Verduras.(del 24 de NOVIEMBRE al 01 de DICIEMBRE) $ 1.423.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.423.380 $ 1.423.380
Total Neto $ 5.424.117
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.030.582
TOTAL OC $ 6.454.699


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.