Orden de Compra. Nº1221016-248-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1221016-17-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Desarrollo de La Reina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1221016-248-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1221016-17-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1221016-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Desarrollo de La Reina
Razón Social Corporación de Desarrollo de La Reina
R.U.T. 71.378.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 79 del sistema Netcore.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Desarrollo de La Reina
R.U.T. 71.378.000-6
Dirección de Facturación Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750
Comuna La Reina
Impuesto 399958,36
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Suministros Nacionales
Razón Social SUMINISTROS NACIONALES SPA
R.U.T. 77.030.658-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Suministros Nacionales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53112101
Cubre calzado o botas de goma de caballero45UnidadBotas de agua según especificaciones técnicas adjuntas en Bases de LicitaciónBota de seguridad Bata Workmaster $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000
46182306
Cinturones de seguridad55UnidadFaja lumbar según especificaciones técnicas adjuntas en Bases de LicitaciónFaja Lumbar Greenway talla M a 2 XL $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.500 $ 346.500
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario7UnidadPecheras de hule según especificaciones técnicas adjuntas en Bases de LicitaciónPechera Blanca Activex 100% Pvc Doble Faz 0.70 X 1.10 Mts. $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
53102710
Uniformes corporativos72UnidadGuantes de trabajo (par) según especificaciones técnicas adjuntas en Bases de LicitaciónGuante Cabritilla Activex sin forro gris $ 1.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.344 $ 97.344
53102710
Uniformes corporativos78UnidadPolera piqué manga larga según especificaciones técnicas adjuntas en Bases de LicitaciónPolera Polo 60% Algodón Manga Larga Color Negro $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000
53111601
Zapatos de hombre8UnidadZapatos o botas de seguridad según especificaciones técnicas adjuntas en Bases de LicitaciónBotas Tácticas Caña Larga Modelo Delta Color Café y Negro $ 41.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.600 $ 333.600
91111703
Vestuario12UnidadChaleco tipo geólogo para conductores de ambulancia según especificaciones técnicas adjuntas en Bases de LicitaciónChaleco Geólogo Miner Amarillo $ 24.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.600 $ 291.600
53102710
Uniformes corporativos7UnidadPantalones para conductores de ambulancia según especificaciones técnicas adjuntas en Bases de LicitaciónPantalón Ripstop Acacio Hombre Color Marrón Claro, Gris Azulado y Azul Royal $ 18.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.200 $ 130.200
Total Neto $ 2.105.044
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 399.958
TOTAL OC $ 2.505.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.