Orden de Compra. Nº761-378-AG25 "OC POR COMPRA ÁGIL COT 761-178-COT25 SERVICIO CATERING JORNADA DIALOGOS PARTICIPATIVOS PTRAC E10028/2025"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761-378-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2025
Nombre de la Orden de Compra OC POR COMPRA ÁGIL COT 761-178-COT25 SERVICIO CATERING JORNADA DIALOGOS PARTICIPATIVOS PTRAC E10028/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1626 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2°
Comuna Santiago
Impuesto 89680
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ServiciosAlimenticiosA&P
Razón Social ALEJANDRA ANDREA PINCHEIRA MORÁN
R.U.T. 13.021.260-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ServiciosAlimenticiosA&P
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadE102RT9 OC POR COMPRA ÁGIL COT 761-178-COT25 SERVICIO CATERING JORNADA DIALOGOS PARTICIPATIVOS PTRAC E10028/2025 CIUDAD DE VALPARAISO EL 14-07-2025 ADM. DE CONTRATO: ANDREA BUGUEÑO - TELEFONO: 226363697 IMP.: 05.05.03.24.03.406.004 N° PAGOS: 01 ENVIAR FACTURA A: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM  $ 472.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.000 $ 472.000
Total Neto $ 472.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.680
TOTAL OC $ 561.680


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.021.260-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.974.420-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 18.258.703-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 16.131.492-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.