Orden de Compra. Nº2424-1676-AG25 "2424-2198-COT25 - 171 - 4089 - (DLM) - PLIEGOS DE LIJAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-1676-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra 2424-2198-COT25 - 171 - 4089 - (DLM) - PLIEGOS DE LIJAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2694 del sistema 22.04.999.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 30780
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CEEL INGENIERIA SPA
Razón Social CEEL INGENIERIA SPA
R.U.T. 76.202.140-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CEEL INGENIERIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija1KitSE REQUIERE PLEGOS DE LIJAS DE VARIOS TIPOS. DE ACUERDO ESTRICTAMENTE A FICHA TECNICA ADJUNTA. OFERENTE DEBE ADJUNTAR COTIZACION. ANEXO TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL KIT A OFERTAR. CON LAS CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR. VALOR UNITARIO, CON DESPACHO INCLUIDO. MATERIAL DEBE SER ENTREGADO Y DESCARGADO, DENTRO DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL. DEBE LLEVAR PERSONAL Y/O MAQUINARIA PARA LA DESCARGA. Y PLAZO DE ENTREGA, COTIZAR LA TOTALIDAD DEL KIT SOLICITADO. REQUERIMIENTOS SON OBLIGATORIOSITEM CANT DESCRIPCION 1 40 lija para metal grano 40 2 40 lija para metal grano 100 3 40 lija para metal grano 80 4 40 lija para metal grano 120 5 40 lija para me $ 162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
Total Neto $ 162.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.780
TOTAL OC $ 192.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.