Orden de Compra. Nº2328-659-AG25 "SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LOS LOCALES DE VOTACIÓN PRIMARIA PRESIDENCIALES AÑO 2025, UNIDAD OBRAS MENORES/DAEM 21476"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-659-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LOS LOCALES DE VOTACIÓN PRIMARIA PRESIDENCIALES AÑO 2025, UNIDAD OBRAS MENORES/DAEM 21476
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 515660
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arriservi
Razón Social COMERCIAL ARRISERVI LIMITADA
R.U.T. 76.313.189-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arriservi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes2200UnidadTUBOS LED 220CM 18WATTS TUBO LED 18W 6500K 120CM $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980.000 $ 1.980.000
39101608
Focos cialiticos15UnidadFOCOS CAMPANA LED 50 WFoco Led Campana Lampara Industrial Luz Fria Led 100w Negro $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
39121402
Enchufes eléctricos110UnidadENCHUFE TRIPLE 10/16TOMA CORRIENTE TRIPLE 10A 250V BLANCO ARMADO LEXO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.000 $ 209.000
24112409
Tapas para cajas110UnidadTAPAS CIEGAS METALICAStapa ciega color titanio $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
Total Neto $ 2.714.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 515.660
TOTAL OC $ 3.229.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.