Orden de Compra. Nº2211-963-AG25 "Sol. 512 Cotillón DESARROLLO COMUNITARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2211-963-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Sol. 512 Cotillón DESARROLLO COMUNITARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000-00 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340
Comuna Limache
Impuesto 35796
Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓN
Enviar factura a "Mariela Cisternas Cantillano" mcisternasc@munilimache.cl
Cc: chernandez@munilimache.cl
Adjuntar CTA CTE

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMANCA
Razón Social MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMANCA
R.U.T. 15.817.137-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121115
Confetis de plástico o papel10UnidadCañón de confeti (80 cm)   $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
60121115
Confetis de plástico o papel100UnidadGorros de fiesta plásticos (variedad de colores)   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
60121115
Confetis de plástico o papel200UnidadGlobos de colores (variedad)  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
60121115
Confetis de plástico o papel50UnidadCorbatines de plástico (variedad de colores)   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
60121115
Confetis de plástico o papel100UnidadAntifaz de plástico  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
60121115
Confetis de plástico o papel200UnidadPulseras flúor luminosas  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
Total Neto $ 168.400
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 35.796
TOTAL OC $ 224.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.