Orden de Compra. Nº
568658-1333-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-1579-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
568658-1333-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-1579-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARRO
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T.
70.872.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T.
70.872.300-2
Dirección de Facturación
10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
29574,45
Dirección de Envío de la Factura
10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Razón Social
INVERSIONES DCA LIMITADA
R.U.T.
76.849.352-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162308
Paneles de montaje
3
Unidad
PLACA YESO CARTÓN RH BORDE REBAJADO 12,5MM 120M X 240M
$ 18.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.500
$ 55.500
31201512
Cinta Transparente
1
Unidad
CINTA JOINT GARD ROLLO 45 MTS
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
31201602
Pastas
1
Galón
PASTA MURO INTERIOR
$ 7.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
31201602
Pastas
1
Galón
BLOQUEADOR DE HÚMEDAD
$ 43.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.500
$ 43.500
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA MULTIUSO 4"
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18CMS
$ 1.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.445
$ 1.445
31211701
Esmaltes
1
Galón
ESMALTE AL AGUA MATE BLANCO
$ 14.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.260
$ 14.260
30101617
Barras de madera
10
Unidad
PINO DIMENSIONADO BRUTO 2 X 2 X 3,2M
$ 2.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.600
$ 24.600
31161503
Clavo-tornillo
1
kilogramo
CLAVO CORRIENTE 3"
$ 2.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.070
$ 2.070
31161503
Clavo-tornillo
2
Caja
TORNILLO VOLCANITA CRS 8 X 3", CAJA 100 UNIDADES
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.680
$ 3.680
Total Neto
$ 155.655
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.574
TOTAL OC
$ 185.229
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.