|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5559-18-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ST 22 LOS LAGOS, SERVICIO CAFETERÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
|
|
R.U.T. |
61.533.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos N° 726, Santiago |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
638655,455 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos N° 726, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COCKTEIL Y BANQUETERIA " DI - PIAZZA " |
|
Razón Social |
INVERSIONES MIRSON ADEMIR ANGULO NIETO E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.344.133-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COCKTEIL Y BANQUETERIA " DI - PIAZZA " |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad no definida | Contrato de suministro servicio de cafetería en la región de los Lagos, según especificaciones adjuntas | |
$ 3.361.345,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.361.345
|
$ 3.361.345
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.361.344
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 638.655
|
|
$ 3.999.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.