Orden de Compra. Nº3870-221-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3870-169-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-221-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3870-169-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 39805
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO SPA
R.U.T. 76.294.620-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio150UnidadColaciones en bolsas individuales cada una debe contener: 1 agua mineral, 1 manzana fuji y 1 galleta 120grs.  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.500 $ 187.500
50202301
Agua2UnidadBidón agua 20 ltrs. para dispensador   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
52152102
Vasos para beber domésticos5UnidadMangas de vasos desechables 300 cc x 100 unidades c/u  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 209.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.805
TOTAL OC $ 249.305


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.798.579-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 17.351.840-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.