Orden de Compra. Nº
1623-332-AG25
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Materiales de ferretería MEL, compra ágil: 1623-207-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1623-332-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de ferretería MEL, compra ágil: 1623-207-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Peumo
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
R.U.T.
61.602.142-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1227 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
R.U.T.
61.602.142-7
Dirección de Facturación
SAN JUAN DE DIOS N° 20
Comuna
Peumo
Impuesto
139610,1
Dirección de Envío de la Factura
SAN JUAN DE DIOS N° 20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TORRES MM SPA
Razón Social
TORRES MM SPA
R.U.T.
77.674.121-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TORRES MM SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura
2
Galón
Pasta muro
$ 6.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.888
$ 12.888
39111515
Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo
4
Unidad
Foco embutido de 18 wts.
$ 3.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.320
$ 14.320
31201601
Adhesivos químicos
2
Unidad
Adhesivo para montaje
$ 7.148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.296
$ 14.296
48101615
Lavaplatos de uso comercial
1
Unidad
Kit mueble lavaplatos 120 cm derecho con rebalse.
$ 190.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.924
$ 190.924
40141716
Sifones en P
1
Unidad
Sifón lavaplatos PP 1 ½” con entrada doble
$ 9.534,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.534
$ 9.534
40101604
Ventiladores
1
Unidad
Campana piramidal Ca -630Pp (tipo Sindelen).
$ 119.316,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.316
$ 119.316
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico
1
Unidad
Calefont 5 litros a gas licuado Tiro natural Splendid
$ 131.249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.249
$ 131.249
52131501
Cortinas
4
Unidad
Cortina enrollable día/noche 160x250 cms. Color gris
$ 36.198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.792
$ 144.792
11101506
Yeso
5
kilogramo
Yeso
$ 618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.090
$ 3.090
30161903
Material de revestimiento
5
Plancha
Vulcanita 10 mm.
$ 7.864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.320
$ 39.320
31201510
Cinta adhesiva impregnada de resina
1
Rollo
Cinta americana 48 mm (Duct tape).
$ 7.506,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.506
$ 7.506
30161904
Cornisas
10
Tira
Moldura blanca para cornisa 55x15x240 cms.
$ 3.091,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.910
$ 30.910
30103605
Tablas de madera
5
Tira
Guarda polvo de piso
$ 3.329,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.645
$ 16.645
Total Neto
$ 734.790
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 139.610
TOTAL OC
$ 874.400
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.726.902-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.