Orden de Compra. Nº1623-332-AG25 "Materiales de ferretería MEL, compra ágil: 1623-207-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1623-332-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería MEL, compra ágil: 1623-207-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Peumo
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1227 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Facturación SAN JUAN DE DIOS N° 20
Comuna Peumo
Impuesto 139610,1
Dirección de Envío de la Factura SAN JUAN DE DIOS N° 20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORRES MM SPA
Razón Social TORRES MM SPA
R.U.T. 77.674.121-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TORRES MM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura2GalónPasta muro  $ 6.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.888 $ 12.888
39111515
Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo4UnidadFoco embutido de 18 wts.  $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.320 $ 14.320
31201601
Adhesivos químicos2UnidadAdhesivo para montaje  $ 7.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.296 $ 14.296
48101615
Lavaplatos de uso comercial1UnidadKit mueble lavaplatos 120 cm derecho con rebalse.  $ 190.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.924 $ 190.924
40141716
Sifones en P1UnidadSifón lavaplatos PP 1 ½” con entrada doble   $ 9.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.534 $ 9.534
40101604
Ventiladores1UnidadCampana piramidal Ca -630Pp (tipo Sindelen).  $ 119.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.316 $ 119.316
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico1UnidadCalefont 5 litros a gas licuado Tiro natural Splendid  $ 131.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.249 $ 131.249
52131501
Cortinas4UnidadCortina enrollable día/noche 160x250 cms. Color gris  $ 36.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.792 $ 144.792
11101506
Yeso5kilogramoYeso  $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.090 $ 3.090
30161903
Material de revestimiento5PlanchaVulcanita 10 mm.  $ 7.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.320 $ 39.320
31201510
Cinta adhesiva impregnada de resina1RolloCinta americana 48 mm (Duct tape).  $ 7.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.506 $ 7.506
30161904
Cornisas10TiraMoldura blanca para cornisa 55x15x240 cms.  $ 3.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.910 $ 30.910
30103605
Tablas de madera5TiraGuarda polvo de piso  $ 3.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.645 $ 16.645
Total Neto $ 734.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.610
TOTAL OC $ 874.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.