Orden de Compra. Nº2324-4617-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-599-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-4617-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-599-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-599-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 8781506,64
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MATAQUITO LTDA.
Razón Social SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA
R.U.T. 78.838.690-7
Sucursal MATAQUITO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalConstrucción torres de iluminación Estadio Lintz Puerto Montt.Mataquito Ltda. $ 46.218.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218.456 $ 46.218.456
Total Neto $ 46.218.456
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.781.507
TOTAL OC $ 54.999.963