|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1237328-219-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
|
Fecha de Envío |
02-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-176-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
proveedor acepta la orden de compra, pero al contactarnos con el no hay respuesta por lo cual no se ha realizado el servicio y ha pasado un mes desde la aceptación de la OC |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
|
|
R.U.T. |
70.931.900-0 |
|
Dirección de Facturación |
21 de Mayo 2080, Punta Arenas |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
12350 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 2080, Punta Arenas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
José Miguel |
|
Razón Social |
JOSÉ MIGUEL AYNOL AGUILAR
|
|
R.U.T. |
15.310.707-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
José Miguel |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
70121901
| Mejora de pastos | 1 | Unidad no definida | SE REQUIERE CORTE Y EMBOLSADO DE PASTO PARA CESFAM CARLOS IBAÑEZ
COORDINAR VISITA A TERRENO CON RTRIVINO@CORMUPA.CL
NO SE ACEPTA FACTORING
| |
$ 65.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 65.000
|
$ 65.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 65.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.350
|
|
$ 77.350
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.