Orden de Compra. Nº920802-166-AG25 "(PL.MAY) ÚTILES DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 920802-166-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra (PL.MAY) ÚTILES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas
Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas
R.U.T. 65.119.695-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347500-1100080411 "PL.MAY" del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas
R.U.T. 65.119.695-7
Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098
Comuna Punta Arenas
Impuesto 110043,44
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.586.800-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices20UnidadLÁPICES DE TINTA GEL AZÚL  $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora100UnidadRESMA DE OFICIO  $ 3.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.700 $ 350.700
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadRESMA DE CARTA  $ 3.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.940 $ 30.940
60121124
Papel kraft50UnidadPAPEL KRAFT DE EMBALAJE 100*150 CMS  $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1UnidadPIZARRA ACRILICA 200X200 CM  $ 99.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.406 $ 99.406
44111616
Separadores de talones50UnidadSEPARADORES PLÁSTICO CON 12 DIVISIONES  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
Total Neto $ 579.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.043
TOTAL OC $ 689.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.