Orden de Compra. Nº
3439-3-CM26
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AGUJA 18G, JERINGA 3 ML, TAPA HEPARINIZADA, TELA ADHESIVA TRANSPORE Y VENDAS COBAN
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3439-3-CM26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
AGUJA 18G, JERINGA 3 ML, TAPA HEPARINIZADA, TELA ADHESIVA TRANSPORE Y VENDAS COBAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto.Fomento Equino L4
Razón Social
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T.
61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra
Teatinos 20, oficina 67, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T.
61.938.500-4
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernanrdo O´Higgins 1196, piso 9
Comuna
Santiago
Impuesto
215999,03
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernanrdo O´Higgins 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Munnich Desechables
Razón Social
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T.
80.447.400-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Munnich Desechables
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-21-LR23
TAPA DE OBTURACIÓN MUNCARE AMARILLA HEPARINIZADA PARA INYECCIÓN CAJA 100 UNIDADES
1
(2233862) TAPA DE OBTURACIÓN MUNCARE AMARILLA HEPARINIZADA PARA INYECCIÓN CAJA 100 UNIDADES
(2233862) TAPA DE OBTURACIÓN MUNCARE AMARILLA HEPARINIZADA PARA INYECCIÓN CAJA 100 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; CALLE CUADRO VERDE NRO. 350, ESTACION CENTRAL
$ 4.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.999
$ 4.999
0
2239-21-LR23
CINTA ADHESIVA MEDICA TRANSPORE MACROPERFORADA TRANSPARENTE 2.5 CM X 9.1 M CAJA 12 UNIDADES
4
(2229871) CINTA ADHESIVA MEDICA TRANSPORE MACROPERFORADA TRANSPARENTE 2.5 CM X 9.1 M CAJA 12 UNIDADES
(2229871) CINTA ADHESIVA MEDICA TRANSPORE MACROPERFORADA TRANSPARENTE 2.5 CM X 9.1 M CAJA 12 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; CALLE CUADRO VERDE NRO. 350, ESTACION CENTRAL
$ 6.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.044
$ 25.044
0
2239-21-LR23
VENDA COBAN ELASTICADA POROSA 2083 75 X 460 CM CAJA 24 UNIDADES
21
(2237088) VENDA COBAN ELASTICADA POROSA 2083 75 X 460 CM CAJA 24 UNIDADES
(2237088) VENDA COBAN ELASTICADA POROSA 2083 75 X 460 CM CAJA 24 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; CALLE CUADRO VERDE NRO. 350, ESTACION CENTRAL
$ 47.219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 991.599
$ 991.599
0
2239-21-LR23
AGUJA HIPODÉRMICA CONTROLADA BECTON DICKINSON 1.2 X 40 MM 18G 11/2 100 UNIDADES
23
(2228233) AGUJA HIPODÉRMICA CONTROLADA BECTON DICKINSON 1.2 X 40 MM 18G 11/2 100 UNIDADES
(2228233) AGUJA HIPODÉRMICA CONTROLADA BECTON DICKINSON 1.2 X 40 MM 18G 11/2 100 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; CALLE CUADRO VERDE NRO. 350, ESTACION CENTRAL
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.950
$ 60.950
0
2239-21-LR23
JERINGA CONTROLADA MUNCARE CON AGUJA LUER LOCK 3 ML 21 X 1 ½ 100 UNIDADES
19
(2231600) JERINGA CONTROLADA MUNCARE CON AGUJA LUER LOCK 3 ML 21 X 1 ½ 100 UNIDADES
(2231600) JERINGA CONTROLADA MUNCARE CON AGUJA LUER LOCK 3 ML 21 X 1 ½ 100 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; CALLE CUADRO VERDE NRO. 350, ESTACION CENTRAL
$ 2.855,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.245
$ 54.245
Total Neto
$ 1.136.837
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 215.999
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 1.352.836
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.