Orden de Compra. Nº3439-3-CM26 "AGUJA 18G, JERINGA 3 ML, TAPA HEPARINIZADA, TELA ADHESIVA TRANSPORE Y VENDAS COBAN"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3439-3-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra AGUJA 18G, JERINGA 3 ML, TAPA HEPARINIZADA, TELA ADHESIVA TRANSPORE Y VENDAS COBAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Fomento Equino L4
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20, oficina 67, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernanrdo O´Higgins 1196, piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 215999,03
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernanrdo O´Higgins 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Munnich Desechables
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Munnich Desechables
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
TAPA DE OBTURACIÓN MUNCARE AMARILLA HEPARINIZADA PARA INYECCIÓN CAJA 100 UNIDADES1 (2233862) TAPA DE OBTURACIÓN MUNCARE AMARILLA HEPARINIZADA PARA INYECCIÓN CAJA 100 UNIDADES(2233862) TAPA DE OBTURACIÓN MUNCARE AMARILLA HEPARINIZADA PARA INYECCIÓN CAJA 100 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; CALLE CUADRO VERDE NRO. 350, ESTACION CENTRAL $ 4.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.999 $ 4.999
0
2239-21-LR23
CINTA ADHESIVA MEDICA TRANSPORE MACROPERFORADA TRANSPARENTE 2.5 CM X 9.1 M CAJA 12 UNIDADES4 (2229871) CINTA ADHESIVA MEDICA TRANSPORE MACROPERFORADA TRANSPARENTE 2.5 CM X 9.1 M CAJA 12 UNIDADES(2229871) CINTA ADHESIVA MEDICA TRANSPORE MACROPERFORADA TRANSPARENTE 2.5 CM X 9.1 M CAJA 12 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; CALLE CUADRO VERDE NRO. 350, ESTACION CENTRAL $ 6.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.044 $ 25.044
0
2239-21-LR23
VENDA COBAN ELASTICADA POROSA 2083 75 X 460 CM CAJA 24 UNIDADES21 (2237088) VENDA COBAN ELASTICADA POROSA 2083 75 X 460 CM CAJA 24 UNIDADES(2237088) VENDA COBAN ELASTICADA POROSA 2083 75 X 460 CM CAJA 24 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; CALLE CUADRO VERDE NRO. 350, ESTACION CENTRAL $ 47.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 991.599 $ 991.599
0
2239-21-LR23
AGUJA HIPODÉRMICA CONTROLADA BECTON DICKINSON 1.2 X 40 MM 18G 11/2 100 UNIDADES23 (2228233) AGUJA HIPODÉRMICA CONTROLADA BECTON DICKINSON 1.2 X 40 MM 18G 11/2 100 UNIDADES(2228233) AGUJA HIPODÉRMICA CONTROLADA BECTON DICKINSON 1.2 X 40 MM 18G 11/2 100 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; CALLE CUADRO VERDE NRO. 350, ESTACION CENTRAL $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.950 $ 60.950
0
2239-21-LR23
JERINGA CONTROLADA MUNCARE CON AGUJA LUER LOCK 3 ML 21 X 1 ½ 100 UNIDADES19 (2231600) JERINGA CONTROLADA MUNCARE CON AGUJA LUER LOCK 3 ML 21 X 1 ½ 100 UNIDADES(2231600) JERINGA CONTROLADA MUNCARE CON AGUJA LUER LOCK 3 ML 21 X 1 ½ 100 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; CALLE CUADRO VERDE NRO. 350, ESTACION CENTRAL $ 2.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.245 $ 54.245
Total Neto $ 1.136.837
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.999
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.352.836


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.