Orden de Compra. Nº2723-68-SE25 "Adquisición de Materiales e Insumos para Reparación y Mantención de Alumbrado Público, Comuna de Buin"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2723-68-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales e Insumos para Reparación y Mantención de Alumbrado Público, Comuna de Buin
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2723-80-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN_ SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 415
Comuna Buin
Impuesto 12772624,03
Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios
Razón Social INVERSIONES CLARO ARZ SPA
R.U.T. 76.902.659-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1GlobalAdquisición de Materiales e Insumos para Reparación y Mantención de Alumbrado PúblicoAdquisición de Materiales e Insumos para Reparación y Mantención de Alumbrado Público $ 67.224.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.224.337 $ 67.224.337
Total Neto $ 67.224.337
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.772.624
TOTAL OC $ 79.996.961


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.