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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1707-18-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1707-1-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PARINACOTA
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R.U.T. |
60.511.139-4 |
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Dirección de Facturación |
José Miguel Carrera 350 |
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Comuna |
Putre
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Impuesto |
8420800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Miguel Carrera 350 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NAI PRO |
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Razón Social |
NEW AZAPA INN SPA
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R.U.T. |
77.389.027-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NAI PRO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83101501
| Abastecimiento de agua | 14 | Unidad Internacional | Servicio de abastecimiento de 15.000 litros diarios de Agua potable a Socoroma entre los días 14/04/2024 al 02-05-2024. | |
$ 750.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.500.000
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$ 10.500.000
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83101501
| Abastecimiento de agua | 38 | Unidad Internacional | Servicio de abastecimiento de 15.000 litros diarios de Agua potable a Socoroma entre los días 03/05/2024 al 23-06-2024. | |
$ 890.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.820.000
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$ 33.820.000
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Total Neto
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$ 44.320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.420.800
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$ 52.740.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.