Orden de Compra. Nº662454-7-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662454-5-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado Garantia Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662454-7-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662454-5-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Antofagasta
Razón Social Juzgado Garantia Antofagasta
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado Garantia Antofagasta
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación San Martin N° 2836, Pisos 1 y 2
Comuna Antofagasta
Impuesto 76961,59
Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 2836, Pisos 1 y 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-05-2025
TítuloDescripción
Horario de EntregaDE LUNES A VIERNES DESDE LAS 08:00 A 15:00 HORARIO CONTINUADO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVIAL SERVICIOS SPA
Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
R.U.T. 76.623.919-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVIAL SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTONER PARA IMPRESORA LEXMARK MS 415 NEGRO  $ 70.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.210 $ 140.210
44103103
Tóner1UnidadTONER IMPRESORA SAMSUNG MLT D203U  $ 217.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.021 $ 217.021
26121630
Accesorios de cable5UnidadADAPTADOR HDMI A DISPLAYPORT  $ 9.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.830 $ 47.830
Total Neto $ 405.061
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.962
TOTAL OC $ 482.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.