|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
638-127-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PUNTOS DE RED Y PUNTO ELÉCTRICO; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 638-72-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
|
|
R.U.T. |
61.824.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Croacia 722 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
18050 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Croacia 722 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AT PATAGONIA SPA |
|
Razón Social |
AT PATAGONIA SPA
|
|
R.U.T. |
78.008.665-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AT PATAGONIA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121432
| Terminales eléctricos | 1 | Unidad | INSTALACIÓN DE UN PUNTO ELÉCTRICO PARA ENCHUFE TRIPLE | |
$ 25.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.000
|
$ 25.000
|
43222606
| Kits de inicio de nodo de servicio de Internet | 2 | Unidad | INSTALACIÓN DE DOS PUNTOS DE RED PARA CONEXIÓN A INTERNET | |
$ 35.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.000
|
$ 70.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 95.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.050
|
|
$ 113.050
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.