Orden de Compra. Nº1057414-267-SE25 "CS- INSUMOS PARA PRE CUENTA PUBLICA-REQ.122-22.12.003-BDSS213397-(joy)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057414-267-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- INSUMOS PARA PRE CUENTA PUBLICA-REQ.122-22.12.003-BDSS213397-(joy)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057414-41-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1313
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Facturación AVDA. RICARDO VICUÑA 147, INTERIOR EDIFICIO, 5° PISO, LOS ÁNGELES.
Comuna Los Angeles
Impuesto 15838,6554607
Dirección de Envío de la Factura AVDA. RICARDO VICUÑA 147, INTERIOR EDIFICIO, 5° PISO, LOS ÁNGELES.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUEN GUSTO LTDA
Razón Social Servicios de Banqueteria Buen Gusto Ltda
R.U.T. 76.339.508-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BUEN GUSTO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos62Unidad no definidaInsumos coffee (sándwich) para PRE CUENTA PUBLICA. La entrega debe realizarse el día 14 de mayo.Insumos coffee (sándwich) para PRE CUENTA PUBLICA. La entrega debe realizarse el día 14 de mayo. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.390 $ 83.361
Total Neto $ 83.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.839
TOTAL OC $ 99.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.