Orden de Compra. Nº4882-84-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4882-34-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4882-84-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4882-34-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las ArtesCoquimbo
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
R.U.T. 61.978.790-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 419 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
R.U.T. 61.978.790-0
Dirección de Facturación Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 1083000
Dirección de Envío de la Factura Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cyberlight
Razón Social MARIO ALEJANDRO VARAS DE LA BARRERA
R.U.T. 15.968.261-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal cyberlight
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadPara la realización de las actividades formativas programadas en el programa FICR 2025 en conjunto con la Academia BAFONA en Terreno, se realiza la siguiente compra, a fin de satisfacer los requerimientos técnicos y logísticos asociados:SEGUN DETALLE ADJUNTO, CON SUS ESPECIFICACIONES.  $ 5.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700.000 $ 5.700.000
Total Neto $ 5.700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.083.000
TOTAL OC $ 6.783.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.968.261-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.